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LE CONTRÔLE INTERNE DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

La qualité du contrôle interne des établissements de crédit est une préoccupation essentielle de la Commission bancaire La Commission bancaire a toujours mis très fortement l’accent sur la nécessité d’un contrôle interne de qualité au sein des établissements de crédit, ce qui l’a conduite à prendre diverses initiatives pour optimiser les conditions de développement des


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INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE,

Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein du Groupe Crédit Agricole, comme l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des activités et des risques de toute nature et permettant d’assurer la régularité, la sécurité et l’efficacité des opérations, conformément aux références présentées au point 1 ci-après Ce dispositif et ces procédures comportent


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Mise en place du dispositif de Contrôle Permanent

Article2 du REGLEMENT R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissement de crédit entré en vigueur en janvier 2003, la nécessité pour les établissement de crédit sous- régionaux de se doter d’un système de contrôle interne constitué d’un contrôle permanent de premier niveau ou contrôle opérationnel subdivisé, s’il y a lieu, en plusieurs échelons et d’un


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Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français

spécifiques à chaque établissement de crédit et donc peu propices à un traitement uniformisé Il n’en demeure pas moins que l’importance relative de ce risque au sein de chaque établissement et l’incidence potentielle d’une éventuelle propagation à l’ensemble de l’économie appellent naturellement les superviseurs bancaires et, plus généralement, l’ensemble des


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LE CONTRÔLE INTERNE DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

La qualité du contrôle interne des établissements de crédit est une préoccupation essentielle de la Commission bancaire La Commission bancaire a toujours mis très fortement l’accent sur la nécessité d’un contrôle interne de qualité au sein des établissements de crédit, ce qui l’a conduite à prendre diverses initiatives pour optimiser les conditions de développement des


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Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein du Groupe Crédit Agricole, comme l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des activités et des risques de toute nature et permettant d’assurer la régularité, la sécurité et l’efficacité des opérations, conformément aux références présentées au point 1 ci-après Ce dispositif et ces procédures comportent


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Article2 du REGLEMENT R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissement de crédit entré en vigueur en janvier 2003, la nécessité pour les établissement de crédit sous- régionaux de se doter d’un système de contrôle interne constitué d’un contrôle permanent de premier niveau ou contrôle opérationnel subdivisé, s’il y a lieu, en plusieurs échelons et d’un


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spécifiques à chaque établissement de crédit et donc peu propices à un traitement uniformisé Il n’en demeure pas moins que l’importance relative de ce risque au sein de chaque établissement et l’incidence potentielle d’une éventuelle propagation à l’ensemble de l’économie appellent naturellement les superviseurs bancaires et, plus généralement, l’ensemble des


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La fonction de contrôle interne au sein des établissement de crédit





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  1. LE CONTRÔLE INTERNE DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

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  3. Le dispositif de contrôle interne est défini
  4. au sein du Groupe Crédit Agricole
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  6. la sécurité et l’efficacité des opérations
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